Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010000096
Data do Empenho 02/01/2026
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 008000000000003
Data do Processo 02/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 06.053.479/0001-00 - M DA SILVA LIMA FILHO POSTO - EPP
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTEVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 024/2024..
Valor Empenhado: R$ 317.060,74
Valor Liquidado: R$ 317.060,74
Valor Pago: R$ 317.060,74

Liquidações

Número Data Valor
2026010000035 02/01/2026 R$ 317.060,74

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026010000035 2026010046117 15/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 120-1 2.139-3 C/C 011501 R$ 317.060,74