Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026010000084
Data do Empenho 13/01/2026
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 008000000000001
Data do Processo 13/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Credor: 12.272.084/0001-00 - EQUATORIAL ENERGIA - COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS
Histórico: CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA (VANI DA SILVA SANTOS FERREIRA), COMP. 12/2025 E 01/2026, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO.
Valor Empenhado: R$ 224,21
Valor Liquidado: R$ 224,21
Valor Pago: R$ 224,21

Liquidações

Número Data Valor
2026012045769 15/01/2026 R$ 118,03
2026012045770 15/01/2026 R$ 106,18

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026012045769 2026010046079 15/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 120-1 2.604-2 C/C 011502 R$ 118,03
2026012045770 2026010046080 15/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 120-1 2.604-2 C/C 011505 R$ 106,18