Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025050002020
Data do Empenho 30/05/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 006000000000112
Data do Processo 30/05/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Unidade Orçamentária 0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 8001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.1.9.0.04.99.99.00.0000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL
Histórico: CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU, COMP. 05/2025.
Valor Empenhado: R$ 7.535,76
Valor Liquidado: R$ 7.535,76
Valor Pago: R$ 6.995,22

Liquidações

Número Data Valor
2025050041861 30/05/2025 R$ 7.535,76

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025050041861 2025060042068 02/06/2025 2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000 - INSS - FMAS R$ 540,54

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025050041861 2025060042068 02/06/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 120-1 30.067-5 C/C 060202 R$ 6.995,22