Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000484
Data do Empenho 29/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 008000000000036
Data do Processo 29/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COZAM
Fonte de Recurso: 1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 19.140.014/0001-39 - COZAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVIÇOS PUBLICOS
Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO CONFORME NOTA DE FORNECIMENTO.
Valor Empenhado: R$ 7.755,50
Valor Liquidado: R$ 7.755,50
Valor Pago: R$ 7.755,50

Liquidações

Número Data Valor
2025020040549 03/02/2025 R$ 7.755,50

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025020040549 2025020040861 03/02/2025 00008 - OUTROS 777 777 020202 R$ 7.755,50