Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000479
Data do Empenho 17/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 008000000000031
Data do Processo 17/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COZAM
Fonte de Recurso: 1.751.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.47.22.00.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Credor: 19.140.014/0001-39 - COZAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA ZONA DA MATA ALAGOANA E SERVIÇOS PUBLICOS
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE COSUMO DE ENERGIA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Valor Empenhado: R$ 47.498,34
Valor Liquidado: R$ 47.498,34
Valor Pago: R$ 46.947,46

Liquidações

Número Data Valor
2025010040006 29/01/2025 R$ 47.498,34

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025010040006 2025010040281 29/01/2025 2.1.8.8.1.01.04.04.00.0000 - IR PESSOA JURIDICA R$ 550,88

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010040006 2025010040281 29/01/2025 00008 - OUTROS 777 777 010101 R$ 46.947,46