Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000036
Data do Empenho 03/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico
Número do Processo: 008000000000002
Data do Processo 03/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Unidade Orçamentária 0080 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANIZAÇÃO
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 06.053.479/0001-00 - M DA SILVA LIMA FILHO POSTO - EPP
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTEVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇAO E SETORES INTERLIGADOS, CONF. PREGAO ELETRONICO Nº 024/2024.
Valor Empenhado: R$ 63.741,90
Valor Liquidado: R$ 63.741,90
Valor Pago: R$ 63.741,90

Liquidações

Número Data Valor
2025010000010 06/01/2025 R$ 63.741,90

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010000010 2025010040186 27/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 120-1 2.139-3 C/C 012701 R$ 63.741,90