Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000006
Data do Empenho 16/01/2025
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Registro de Preço
Número do Processo: 004300000000006
Data do Processo 16/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO MUNDAÚ
Unidade Orçamentária 0043 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CÍVICAS, CULTURAIS E TRADICIONAIS DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Credor: 04.689.271/0001-57 - VAS PROMOÇÕES E EVENTROS LTDA - ME
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUSIÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA LOCACAO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADO A REALIZAÇOES DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA SANT´ANA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO MUNDAU - CONF. CONTRATO DE ADESÃO N. 047.2023
Valor Empenhado: R$ 357.179,99
Valor Liquidado: R$ 357.179,99
Valor Pago: R$ 120.000,00

Liquidações

Número Data Valor
2025010039934 16/01/2025 R$ 357.179,99

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2025010039934 2025010040185 16/01/2025 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$ 8.929,50

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010039934 2025010040185 16/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 120-1 2.139-3 C/C 015299 R$ 120.000,00